Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTRANSPORTE ESCOLAR: PERCURSO 06 - DISTRITO DE ITAUNINHA/SANTA MARIA DE ITABIRASENTIDO A: DISTRITO DE ITAUNINHA/SANTA MARIA DE ITABIRA SENTIDO B: SANTA MARIA DE ITABIRA/DISTRITO DE ITAUNINHA580,0000R$ 10,40R$ 6.032,00
ServicoTRANSPORTE ESCOLAR: PERCURSO 15 - MACUCO/SANTA MARIA DE ITABIRA/CMEISENTIDO A: MACUCO/SANTA MARIA DE ITABIRA/CMEI SENTIDO B: CMEI/SANTA MARIA DE ITABIRA/MACUCO440,0000R$ 10,20R$ 4.488,00
ServicoTRANSPORTE ESCOLAR PERCURSO 19: LIBERDADE/QUENTA SOL/CORRENTE/ORIENTE/SANTA M. DE ITABIRASENTIDO A: LIBERDADE/ QUENTA SOL/CORRENTE/ORIENTE/ SANTA MARIA DE ITABIRA. SENTIDO B: SANTA MARIA DE ITABIRA/ORIENTE/CORRENTE/QUENTA SOL/LIBERDADE.354,0000R$ 13,50R$ 4.779,00
ServicoTRANSPORTE ESCOLAR: PERCURSO 29 - SANTA MARIA DE ITABIRA/ORIENTESENTIDO - SANTA MARIA DE ITABIRA /ORIENTE80,0000R$ 29,10R$ 2.328,00
ServicoTRANSPORTE ESCOLAR PERCURSO 20: POVOADO SAO PEDRO/ORIENTE/SANTA MARIA DE ITABIRA.SENTIDO A: POVOADO SAO PEDRO/ORIENTE/SANTA MARIA DE ITABIRA. SENTIDO B: SANTA MARIA DE ITABIRA/ORIENTE/SAO PEDRO488,0000R$ 13,20R$ 6.441,60
ServicoTRANSPORTE ESCOLAR: PERCURSO 24- SANTA M. DE ITABIRA/CHAVES/ BARRO PRETOSENTIDO: SANTA MARIA DE ITABIRA/ CHAVES/ BARRO PRETO.145,0000R$ 16,90R$ 2.450,50
ServicoTRANSPORTE ESCOLAR: PERCURSO 26 - SANTA M. DE ITABIRA/FOGAO DE LENHA/CORREGO DA LAGE.SENTIDO: SANTA MARIA DE ITABIRA/FOGAO DE LENHA/CORREGO DA LAGE180,0000R$ 21,30R$ 3.834,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/05/2025 0002840/2025 Original014 - Gerencia para Atendimento a ProgramasR$ 30.353,10
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/05/2025 0002840/2025 0003656/2025 OriginalOrcamentario014 - Gerencia para Atendimento a ProgramasR$ 28.015,92
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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